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长江电力顺利完成内部控制自我评价与审计工作

                
  本网讯(钟云龙 鲁雪 袁保龙 报道)3月28日,在三峡坝区召开的长江电力2012年度年报审计沟通会和三届十次监事会预备会会议上,长江电力聘请的大华会计师事务分别就公司2012年内部控制自我评价和审计情况作了汇报,与会董事、监事对长江电力内部控制建设与运行情况、内部控制自我评价和审计工作给予了高度肯定。
  根据监管部门的要求和公司持续完善内部控制体系、提升风险管理水平的需要,长江电力按年度工作计划安排,开展了2012年内部控制自我评价。在总结以往评价经验的基础上,此次内部控制评价工作采用业务部门(单位)自评和评价工作组独立评价相结合的方式,确保内部控制评价的完整性和客观性;强化评价基础工作,按标准严格抽取样本,如实填写测试底稿,对底稿进行三级复核,保障评价工作质量;使用多样化评价方法,创新运用定量与定性相结合的方式,对业务流程设计与运行情况进行量化评价,开创了内部控制评价工作的新篇章。目前,内部控制评价工作已顺利结束,识别了内部控制体系设计和运行中的多项一般缺陷,提出了有针对性的管理建议,完成了内部控制自我评价报告,向长江电力治理层和管理层做了专题汇报。
  长江电力在做好内部控制自我评价的同时,根据监管机构要求,首次引入外部机构,聘请大华会计师事务所开展了公司2012年内部控制审计。目前,大华会计师事务所已全面完成内部控制审计工作,以外部机构独立客观的视角,在充分肯定长江电力内部控制有效性的基础上,提出了多项有建设性的管理建议。
  随着内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的对外披露,也将向投资者等利益相关方展现长江电力良好的内部控制与风险管理水平,提升长江电力资本市场的良好形象。

发布日期:2013年04月03日